鹰眼预警:凯普生物营业收入下降

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,凯普生物发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为8.16亿元,同比下降26.16%;归母净利润为-6.55亿元,同比下降566.2%;扣非归母净利润为-6.6亿元,同比下降682.84%;基本每股收益-1.02元/股。

公司自2017年3月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为4.85亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对凯普生物2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为8.16亿元,同比下降26.16%;净利润为-9.5亿元,同比下降1487.08%;经营活动净现金流为7877.85万元,同比下降75.35%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为8.2亿元,同比下降26.16%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)55.97亿11.04亿8.16亿
营业收入增速109.39%-80.27%-26.16%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为102.54%,-91.86%,-566.2%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)17.26亿1.4亿-6.55亿
归母净利润增速102.54%-91.86%-566.2%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为106.28%,-93.47%,-682.84%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)17.34亿1.13亿-6.6亿
扣非归母利润增速106.28%-93.47%-682.84%

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-1亿元,-3.3亿元,-3.6亿元,连续为负数。

项目202406302024093020241231
营业利润(元)-9981.9万-3.25亿-3.65亿

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-9.5亿元。

项目202212312023123120241231
净利润(元)18.02亿6851.44万-9.5亿

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与营业成本变动差异大。报告期内,营业收入同比变动-26.16%,营业成本同比变动-0.86%,收入与成本变动差异较大。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)55.97亿11.04亿8.16亿
营业成本(元)17.15亿4.3亿4.27亿
营业收入增速109.39%-80.27%-26.16%
营业成本增速98.19%-74.9%-0.86%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-26.16%,税金及附加同比变动8.68%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)55.97亿11.04亿8.16亿
营业收入增速109.39%-80.27%-26.16%
税金及附加增速67.07%-52.02%8.68%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为13.1亿元、3.2亿元、0.8亿元,持续下降。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)13.09亿3.2亿7877.85万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为47.68%,同比下降21.88%;净利率为-116.53%,同比下降1978.49%;净资产收益率(加权)为-14.62%,同比下降607.64%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为69.36%、61.03%、47.68%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率69.36%61.03%47.68%
销售毛利率增速2.56%-12.02%-21.88%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为32.19%,6.2%,-116.53%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率32.19%6.2%-116.53%
销售净利率增速-2.76%-80.73%-1978.49%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为42.35%,2.88%,-14.62%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率42.35%2.88%-14.62%
净资产收益率增速39.68%-93.2%-607.64%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为12.47%,同比增长13.86%;流动比率为5.04,速动比率为4.89;总债务为8232.06万元,其中短期债务为2953.31万元,短期债务占总债务比为35.88%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.96、0.63、0.18,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)3.7亿7208.61万-3322.41万
流动负债(元)12.07亿8.86亿3.88亿
经营活动净现金流/流动负债0.310.08-0.09

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.37%、0.43%、0.49%,持续上涨。

项目202212312023123120241231
其他应收款(元)1632.45万1356.04万1098.15万
流动资产(元)44亿31.77亿22.26亿
其他应收款/流动资产0.37%0.43%0.49%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.55,同比增长14.13%;存货周转率为5.17,同比增长30.99%;总资产周转率为0.16,同比下降11.05%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别1.02,0.18,0.16,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)1.020.180.16
总资产周转率增速35.27%-82.63%-11.05%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为4.59、0.89、0.7,持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)55.97亿11.04亿8.16亿
固定资产(元)12.2亿12.41亿11.64亿
营业收入/固定资产原值4.590.890.7

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为2.3亿元,较期初增长35.72%。

项目20231231
期初在建工程(元)1.71亿
本期在建工程(元)2.33亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为8.22%、25.27%、31.98%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)4.6亿2.79亿2.61亿
营业收入(元)55.97亿11.04亿8.16亿
销售费用/营业收入8.22%25.27%31.98%

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